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    風險管理運作情形報告

    年度風險管理運作情形報告

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    風險管理

    為確保本公司之穩健經營與永續發展,本公司於112年8月24日訂定「風險管理實務守則」及「風險管理政策與程序」,以建立整體風險管理制度,並由本公司之董事會、審計委員會​、永續發展委員會、總經理、稽核室、各風險管理單位共同參與推動執行,每年定期由各風險管理單位辨識可能影響企業永續發展的相關風險,篩選出風險管理範疇,並依據最新內部稽核之發展及準則要求,監測潛在風險並實行預防措施,以強化風險管理。本公司審視本身業務及經營特性,


    將下列風險類別納入管理:

    • 策略風險
    • 營運風險:
    1. 原料價格與供應鏈風險
    2. 財務風險
    3. 資訊風險
    4. 法遵風險
    5. 誠信風險
    6. 其他新興風險(如:氣候變遷及環境或傳染病相關風險)等      


    各業務執行單位為最初風險發覺、評估及控制的直接單位。

    業務執行單位主管負有風險管理責任,負責監督及管控所屬單位內相關風險,確保公司風險管理制度能完整、有效地控制相關風險。

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    1

    113年度 風險管理運作情形

    2

    112年度 風險管理運作情形