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    リスク管理

    当社の健全な経営と持続可能な発展を確保するため、当社は2023年8月24日に「リスク管理実務守則」及び「リスク管理方針と手順」を制定し、総合的なリスク管理体制を構築しました。これらは当社の取締役会、監査委員会 、持続可能な発展委員会、総経理、監査室、各リスク管理部門が共同で推進・実行し、毎年定期的に各リスク管理部門が企業の持続可能な発展に影響を与える可能性のある関連リスクを識別し、リスク管理範囲を選定する。さらに最新の内部監査の発展及び基準要求に基づき、潜在リスクを監視し予防措置を実施することで、リスク管理を強化している。当社は自社の業務及び経営特性を踏まえ、


    以下のリスクカテゴリーを管理対象に組み入れています:

    • 戦略リスク
    • 運営リスク:
    1. 原材料価格とサプライチェーンリスク
    2. 財務リスク
    3. 資訊風險
    4. コンプライアンスリスク
    5. 倫理リスク
    6. 6. その他の新興リスク(例:気候変動及び環境関連リスク、感染症関連リスクなど)      


    各業務執行部門は、リスクの初期発見、評価及び管理の直接責任部門である。

    業務執行部門の責任者はリスク管理責任を負い、所属部門内の関連リスクを監督・管理し、会社のリスク管理体制が関連リスクを完全かつ効果的に制御できるように確保する。

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